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    加強內部控制 提升管理水平——我院召開2022年內部控制暨第一次財務管理工作會

    作者:吳租丹 攝影: 來源:黨委宣傳部 點擊數: 更新時間:2022-06-01

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    為全面提升學院內部管理水平,進一步加強學院內部控制,規范財務工作流程,完善財務管理制度。5月31日,學院召開2022年內部控制暨第一次財務管理工作會,學院在家院領導,各部門負責人、各教學院系主任,興黔富民、雙高、提質培優、科研項目負責人,各部門財務聯絡員及資產管理員參加會議,會議由計財處處長左湘黔主持。

    會上,計財處處長左湘黔、總務處處長李永奇、計財處副處長駱書彬、計財處副處長陳薇分別就學院內部控制報告編報、“一方案一報告”具體內容,項目建設、貨物及服務采購業務情況,2022年預算執行及專項資金、其他資金使用情況,教學院系資產管理調研情況等進行通報,并針對審批流程和細節進行說明。

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    學院黨委委員、副院長賀承國肯定了學院財務管理內控的一系列改革措施,并指出要加緊下發《遵義職業技術學院內部控制實施方案》,同時,要加強學院財務預算管理水平、梳理報支業務流程、明晰財務工作環節、防范風險隱患。他指出,一是嚴明內部控制的重要性,按法制思維謀劃發展,用法制手段實施管理、監管、審查,增強內部控制的全員意識,做到人人有責、一崗雙責,推進我院內部控制制度建設。二是嚴格執行預算,將預算管理貫穿學院經濟管理的全過程,嚴格按照“先預算后支出、無預算不支出、超預算控支出、年預算不結轉”的原則,嚴格執行預算制度。三是嚴格事前績效評估,對事前績效評估的對象和內容、責任分工、方式和方法等方面做好規定,從制度上保障事前績效評估的有效開展。四是嚴格政府采購。提高對采購工作的重視,統一思想,提高認識,完善對采購工作的監督機制,健全采購工作管理制度。五是資產管理要定期清算,明確責任分工,確保資產安全有效報審合規。六是相關部門要做好財務報賬、資產管理、采購服務工作,做好后勤服務工作,抓好培訓工作。

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    黨委副書記、院長顏永強充分肯定了相關部門在財務管理內控、資產管理、采購工作方面的工作,他要求,一是各院系、部門要認真做好收支兩本賬,“收”要收的有理有據,“支”要支的明明白白,要認真履行好自身的職責,加強對財務的核算與監管;二是各院系、部門要切實做好固定資產的管理,強化先核銷后立項的意識,相關部門要做好資產清理工作,從各部門抽調人員,加強學院資產清理,統籌安排做好規范資產管理;三是使用資金要合規合法,有權限規范,做好資金評估,采購教材、設備等要物有所值,物品報廢要及時按程序做好相關工作。

    會后,計財處張玉和陳薇分別針對網上報賬業務中特殊情況的處理方法和網上報賬系統的優化辦法兩部分內容做了系統詳細的培訓。大家紛紛表示,培訓內容貼合網上報賬工作中出現的實際問題,具有很強的針對性和指導性,進一步提升了參會人員對內部控制體系建設、網上報賬等相關工作的了解和重視,對于扎實推進學院內部控制體系建設工作和規范網上報賬工作流程奠定了良好的基礎。

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